单位预算收支总表
451206002保定市公安局交通警察支队 |
预算年度:2021 |
单位:万元 |
||
序号 |
收入 |
支出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
10573.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
10573.00 |
5 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
9 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
本年收入合计 |
10573.00 |
本年支出合计 |
10573.00 |
32 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
33 |
收入总计 |
10573.00 |
支出总计 |
10573.00 |
单位预算收入总表
451206002保定市公安局交通警察支队 |
预算年度:2021 |
单位:万元 |
||||||||||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
合计 |
10573.00 |
10573.00 |
10573.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
10573.00 |
10573.00 |
10573.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20402 |
公安 |
10573.00 |
10573.00 |
10573.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2040220 |
执法办案 |
10573.00 |
10573.00 |
10573.00 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
451206002保定市公安局交通警察支队 |
预算年度:2021 |
单位:万元 |
||||||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
合计 |
10573.00 |
|
10573.00 |
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
10573.00 |
|
10573.00 |
|
|
|
3 |
20402 |
公安 |
10573.00 |
|
10573.00 |
|
|
|
4 |
2040220 |
执法办案 |
10573.00 |
|
10573.00 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
451206002保定市公安局交通警察支队 |
预算年度:2021 |
单位:万元 |
|||||
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
一、一般公共预算拨款 |
10573.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
10573.00 |
10573.00 |
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
本年收入合计 |
10573.00 |
本年支出合计 |
10573.00 |
10573.00 |
|
|
32 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
33 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
34 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
35 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
36 |
收入总计 |
10573.00 |
支出总计 |
10573.00 |
10573.00 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
451206002保定市公安局交通警察支队 |
预算年度:2021 |
单位:万元 |
|||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
10573.00 |
|
10573.00 |
2 |
204 |
公共安全支出 |
10573.00 |
|
10573.00 |
3 |
20402 |
公安 |
10573.00 |
|
10573.00 |
4 |
2040220 |
执法办案 |
10573.00 |
|
10573.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
451206002保定市公安局交通警察支队 |
预算年度:2021 |
单位:万元 |
|||
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
451206002保定市公安局交通警察支队 |
预算年度:2021 |
单位:万元 |
|||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
451206002保定市公安局交通警察支队 |
预算年度:2021 |
单位:万元 |
|||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
451206002保定市公安局交通警察支队 |
预算年度:2021 |
单位:万元 |
|||
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|||
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
保定市公安局交通警察支队2021年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将保定市公安局交通警察支队2021年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)负责全市公安交通管理的信息工作;指挥、协调全市城乡道路交通管理工作;管理全市交警系统财务、装备及科技工作;负责支队机关后勤保障工作。
(二)负责全市交警队伍思想政治工作;按照干部管理权限,承办所属单位的人事管理等工作;负责全市交通安全宣传教育工作;指导全市交通协管员队伍的日常管理和教育培训工作。
(三)指导全市城乡道路、高速公路的交通秩序管理工作;负责交警勤务管理及考核工作;参与制定城市道路中长期规划和交通安全设施、城市道路监控系统建设;承担大型活动的交通安全保卫工作;负责全市交警系统法制建设。
(四)指导全市城乡道路、高速公路的交通事故预防和处理工作;指导全市公路危险路段排查治理工作;参与处理法规规定的道路交通事故;组织事故处理专家组对疑难交通事故责任认定进行审核;组织重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破工作,及交通事故的伤残评定、车物评损复议工作。
(五)监督、指导全市车辆登记和机动车、驾驶人管理工作;统筹安排制作机动车号牌、行驶证、驾驶证。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
保定市公安局交通警察支队 |
行政 |
副处级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。保定市公安交通警察支队机关的收支包含在单位预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2021年预算收入10573万元,其中:一般公共预算收入10573万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入(单位资金)0万元,上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映保定市公安局交通警察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算10573万元,其中基本支出0万元,包括人员经费0万元和日常公用经费0万元;其中项目支出10573万元主要为道路交通秩序专项业务经费1763万元,道路交通指挥调度专项业务费300万元,车辆管理专项业务经费2000万元,考试场专项购置经费452万元,交通协管业务经费2393万元,市县交管业务费3665万元等。
3、比上年增减情况
2021年预算收支安排10573万元,较2020年预算增加2306.94万元,其中:基本支出无变化;项目支出增加2306.94万元,主要为增加业务基础建设项目及交通协管业务经费。
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费0万元);公务接待费0万元。与2020年相比持平,无增减变化。
五、预算绩效信息
1、道路交通秩序专项业务经费绩效目标表
绩效目标 |
1.根据道路实际情况,进一步完善交通标志标线、信号灯等交通设施,确保充分发挥作用,优化市区道路交通环境,提高道路交通秩序管理水平。 2.为了保障人民警察依法履行职责,规范一线民警执勤执法行为,加大路面巡逻管控力度和对各类交通违法行为的查处力度,确保道路安全畅通,需正确使用单警装备和武器,及时有效地制止违法行为,维护公共安全和社会秩序 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
UPS电源安装数量 |
在市区朝阳大街等14条道路沿途灯控路口安装UPS电源 |
≥60套 |
工作计划 |
数量指标 |
信号灯新建改建数量 |
根据市区道路施工进度,在部分交叉路口新建信号灯或对现有信号设备进行改建。 |
≥6交叉口 |
工作计划 |
|
数量指标 |
交通标志安装数量 |
北二环等4条道路安装顺向停车标志,北三环瑞祥口等6个路口安装指路分道标志。 |
≥40套 |
工作计划 |
|
数量指标 |
施划热熔标线面积 |
市区复兴路、东苑街等11条道路施划热熔标线。 |
≥5.1万平方米 |
工作计划 |
|
数量指标 |
施划冷漆标线面积 |
市区18条主次干道及25条支小路施划冷漆标线。 |
≥13万平方米 |
工作计划 |
|
数量指标 |
配备单警装备等执勤执法装备 |
为市区交警大队配备单警装备140套、自动破胎器21个、爆闪警灯21个、测酒仪42个、发光指挥棒140个、锥桶700个、警用遮阳伞70把 |
≥95% |
工作计划 |
|
质量指标 |
UPS电源安装合格率 |
朝阳大街等14条道路沿途灯控路口安装的UPS电源验收合格率 |
≥95% |
工作计划 |
|
质量指标 |
新建改建信号灯合格率 |
新建改建信号灯及配套设备验收合格率。 |
≥95% |
工作计划 |
|
质量指标 |
新建交通标志合格率 |
北二环等4条道路及北三环瑞祥口等6个路口建设安装交通标志验收合格率 |
≥95% |
工作计划 |
|
质量指标 |
热熔标线合格率 |
市区复兴路、东苑街等11条道路施划热熔标线验收合格率 |
≥95% |
工作计划 |
|
质量指标 |
冷漆标线合格率 |
市区18条主次干道及25条支小路施划的冷漆标线验收合格率 |
≥95% |
工作计划 |
|
质量指标 |
新建待行设备合格率 |
市区七一西二环口等13个路口新建待行设备验收合格率 |
≥95% |
工作计划 |
|
质量指标 |
单警装备等执勤执法装备合格率 |
为市区交警大队配备单警装备、测酒仪等执勤执法装备验收合格率 |
≥95% |
工作计划 |
|
时效指标 |
施划冷漆标线完工时间 |
市区18条主次干道及25条支小路施划冷漆标线的完工时间 |
≤11月 |
工作计划 |
|
时效指标 |
施划热熔标线完工时间 |
市区复兴路、东苑街等11条道路施划热熔标线的完工时间。 |
≤11月 |
工作计划 |
|
时效指标 |
安装交通标志完工时间 |
北二环等4条道路及北三环瑞祥口等6个路口安装交通标志的完工时间。 |
≤11月 |
工作计划 |
|
时效指标 |
新建改建信号灯完工时间 |
市区部分交叉路口新建改建信号灯的完工时间。 |
≤11月 |
工作计划 |
|
时效指标 |
安装UPS电源完工时间 |
市区朝阳大街等14条道路沿途灯控路口安装UPS电源的完工时间 |
≤11月 |
工作计划 |
|
时效指标 |
安装路口待行设备完工时间 |
市区七一西二环口等13个路口新建安装待行设备的完工时间 |
≤11月 |
工作计划 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目总预算控制额 |
≤1763万元 |
预算文本 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障道路交通秩序管理业务、工作等开展的情况 |
≥95% |
历史经验 |
可持续影响指标 |
车辆违法下降率(%) |
市区范围内车辆违法数量比上年同期减少的比率 |
≤10% |
历史经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度(%) |
受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |
≥95% |
调查问卷 |
2、车辆管理专项业务经费绩效目标表
绩效目标 |
1.办理上牌照业务手续,做好机动车注册登记及相关车管业务,做好驾驶员申领驾驶证相关业务便于交管单位对车辆,驾驶员及时有效的管理 2.完善窗口服务措施,加强重点车辆源头整治,排除道路交通安全隐患,建立完善车驾管监管长效机制。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
发放各类牌照23.81万副 |
组织对初学和违章记满12分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善各项便民利民措施。机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志的制作发放应当符合有关标准。 |
≥23.81万套 |
工作计划 |
数量指标 |
发放驾驶证70万个 |
组织对初学和违章记满12分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善各项便民利民措施。机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志的制作发放应当符合有关标准。 |
≥70万个 |
工作计划 |
|
数量指标 |
发放机动车行驶证50万个 |
组织对初学和违章记满12分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善各项便民利民措施。机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志的制作发放应当符合有关标准。 |
≥50万个 |
工作计划 |
|
数量指标 |
发放机动车登记证书30万个 |
组织对初学和违章记满12分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善各项便民利民措施。机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志的制作发放应当符合有关标准。 |
≥30万个 |
工作计划 |
|
质量指标 |
购置车管专用材料质量合格率 |
购置质量合格的数量占购置总数合格率 |
≥98% |
工作计划 |
|
时效指标 |
购置车管专用材料时间 |
购买车管材料时间 |
≤12月 |
工作计划 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目总预算控制额度 |
≤2000万元 |
预算文本 |
|
成本指标 |
政府采购节支率 |
通过政府采购后与非采成本节支比例 |
≥5% |
工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
材料使用后节约成本 |
使用优质产品保障群众节约使用成本 |
≥5% |
历史经验 |
社会效益指标 |
提高车管业务开展业务保障能力 |
保障车驾管业务、工作等开展,减少工作失误率 |
≤5% |
历史经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对车管材料满意度 |
服务对象对车管业务满意度 |
100% |
问卷调查 |
3、交通协管业务经费绩效目标表
绩效目标 |
1.集中警力向一线倾斜,为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境,确保人民群众生命财产安全。 2.通过采用社会购买交通协管服务,缓解警力不足,实现警力无增长改善。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
按业务量配备相应数量的协管人员 |
购买交通协管各业务岗位服务,确保市区道路交通管理工作的正常开展,年度购买服务1209人次 |
1209人次 |
工作计划 |
质量指标 |
人员招聘合格率 |
符合支队交通协管人员招聘要求 |
100% |
工作计划 |
|
时效指标 |
交通拥堵路段持续时间降低率 |
一定时间内,某区域路网处于严重拥堵等级的持物时间,比上年同期降低比例。 |
≥30% |
历史平均水平 |
|
时效指标 |
协警人员工资支付及时性 |
按照合同约定及时支付第三方劳务公司工资费用 |
≤12月 |
工作计划 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目总预算控制额 |
2393万元 |
预算文本 |
|
成本指标 |
协管辅助降低人力成本比 |
采用协管辅助民警工作后降低人力物力等各项成本比值 |
≥10% |
历史平均水平 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
协管人员上岗后,服务质量提升度 |
各项公安交通管理业务服务质量的提升程度做为测评标准 |
≥10% |
工作计划 |
社会效益指标 |
群众享受到各项服务提升度 |
办理车驾管业务的群众所受服务提升度做为评定标准 |
≥10% |
历史经验 |
|
社会效益指标 |
保障交管工作运转,业务正常开展 |
缓解警用人员不足,保障交管业务正常运转 |
≥95% |
历史经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通协管加强服务后群众满意度 |
≥95% |
问卷调查 |
4、道路交通指挥调度专项业务经费绩效目标表
绩效目标 |
1.落实省厅关于各业务系统向移动执法设备迁移相关要求,实现全国版集成指挥平台、总队移动警务等相关应用在移动执法设备的应用深度、广度全面提升。市区交警移动执法设备配备率达到100%。 2.提高了执法效率、规范执法流程,提升队伍建设和警务实战化水平;方便违法当事人,更好的服务于人民群众;扩大公安系统对于犯罪人员的严管网络,缩小犯罪份子的活动区域,强化警示、震慑作用。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
采购移动执法设备800部 |
实际采购配备的最终台数 |
≥800台 |
工作计划 |
数量指标 |
采购移动执法设备配套打印机10 |
实际采购配备的最终台数 |
≥100台 |
工作计划 |
|
质量指标 |
产品验收合格率% |
产品安装调试成功投入使用后,稳定运行情况 |
100% |
工作计划 |
|
时效指标 |
全国版集指平台APP安装使用及 |
全国版集指平台APP、总队移动警务、移动警综的安装率100%,各主要业务应用使用率、积分情况、工作量等得到有效提升,达到规定要求。 |
≥95% |
工作计划 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目总预算控制额度 |
≤300万元 |
预算文本 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升预警处置有效率,实现重点车 |
第一时间将无牌、使用假牌套牌、道路交通事故逃逸、逾期未年检未报废、盗抢、实时违法、驾驶人状态异常等布控车辆的通行信息向执法设备预警,实现有效的拦截处置。 |
≥95% |
工作计划 |
可持续影响指标 |
行政复议下降率 |
提高了执法效率、规范了执法流程,全面提升执法水平。降低行政复议数量比率。 |
≥25% |
历史经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户使用满意度 |
调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 |
≥95% |
调查问卷 |
5、考试场专项购置经费绩效目标表
绩效目标 |
1.拓展车驾管业务畅通渠道,节省人力物力成本。 2.方便群众办理业务,提高办事效率,减少排队拥挤等现象,向科技要警力。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
组织考试人数 |
全年组织驾驶考试学员人数 |
≥25万人 |
工作计划 |
质量指标 |
科目一考试正常率 |
科目一考试正常运行率 |
≥90% |
工作计划 |
|
质量指标 |
科目二考试正常率 |
科目二考试正常运行率 |
≥90% |
工作计划 |
|
质量指标 |
驾驶人互联网平台注册率 |
在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率 |
≥80% |
工作计划 |
|
质量指标 |
科目三考试正常率 |
科目三考试正常运行率 |
≥90% |
工作计划 |
|
时效指标 |
车管业务办结率 |
群众办理车管业务办结率 |
≥90% |
工作计划 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目预算控制额 |
≤452万元 |
预算文本 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障车管业务正常进行 |
规范车驾管管理,有效保障车驾管业务正常进行 |
≥90% |
历史经验 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
办理车驾管业务的群众对交管单位所提供服务的满意程度 |
≥95% |
调查问卷 |
六、政府采购预算情况
2021年,保定市公安局交通警察支队安排政府采购预算10553.00万元。
单位政府采购预算
451206002保定市公安局交通警察支队 |
单位:万元 |
|||||||||||
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额(当年单位预算安排资金) |
||||||
项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位资金 |
|||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
10553.00 |
10553.00 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
其他政法、检测专用设备 |
A032599 |
批次 |
1 |
23.30 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
其他印刷品 |
A080299 |
批次 |
1 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
其他办公消耗用品及类似物品 |
A0999 |
批次 |
1 |
1010.70 |
1010.70 |
1010.70 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
汽油 |
A160101 |
批次 |
1 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
电子、通信与自动控制技术研究服务 |
C010313 |
批次 |
1 |
415.00 |
415.00 |
415.00 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
其他租赁服务 |
C0499 |
批次 |
1 |
379.00 |
379.00 |
379.00 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
办公设备维修和保养服务 |
C0502 |
批次 |
1 |
280.00 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
物业管理服务 |
C1204 |
批次 |
1 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
暖气生产和分配服务 |
C140201 |
批次 |
1 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
其他服务 |
C99 |
批次 |
1 |
541.00 |
541.00 |
541.00 |
|
|
|
|
市县交管业务费 |
3665.00 |
其他服务 |
C99 |
批次 |
1 |
291.00 |
291.00 |
291.00 |
|
|
|
|
车辆管理专项业务经费 |
2000.00 |
其他不另分类的物品 |
A9999 |
批次 |
1 |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
|
|
|
|
道路交通指挥调度专项业务经费 |
300.00 |
其他打印设备 |
A0201060199 |
台 |
100 |
0.20 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
道路交通指挥调度专项业务经费 |
300.00 |
数据、多媒体通信终端设备 |
A02081008 |
台 |
800 |
0.35 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
道路交通秩序专项业务经费 |
1763.00 |
交通管理设备 |
A032502 |
批 |
1 |
763.00 |
763.00 |
763.00 |
|
|
|
|
道路交通秩序专项业务经费 |
1763.00 |
制服 |
A07030101 |
批 |
1 |
205.00 |
205.00 |
205.00 |
|
|
|
|
道路交通秩序专项业务经费 |
1763.00 |
其他不另分类的物品 |
A9999 |
批 |
1 |
795.00 |
795.00 |
795.00 |
|
|
|
|
交通协管业务经费 |
2393.00 |
其他服务 |
C99 |
批次 |
1 |
2393.00 |
2393.00 |
2393.00 |
|
|
|
|
考试场专项购置经费 |
452.00 |
交通管理设备 |
A032502 |
套 |
1 |
226.00 |
226.00 |
226.00 |
|
|
|
|
考试场专项购置经费 |
452.00 |
交通管理设备 |
A032502 |
套 |
1 |
179.00 |
179.00 |
179.00 |
|
|
|
|
考试场专项购置经费 |
452.00 |
交通管理设备 |
A032502 |
套 |
1 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
考试场专项购置经费 |
452.00 |
交通管理设备 |
A032502 |
套 |
1 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
七、国有资产信息
保定市公安局交通警察支队上年末固定资产金额为64167.99万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为1538.32万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
451206002保定市公安局交通警察支队 |
截止时间:2020-12-31 |
|
项 目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
|
64167.99 |
1、房屋(平方米) |
82627.25 |
23350.33 |
其中:办公用房(平方米) |
44141.00 |
9702.21 |
2、车辆(台、辆) |
542.00 |
4918.06 |
3、单价在20万元以上的设备 |
168.00 |
28792.51 |
4、其他固定资产 |
18342.00 |
7107.09 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。